本报讯 (记者 叶春笼) 连日来,县国资办组织国控系、经开系总审计师及县国企内审指导中心,走访调研全县七大县属国有企业的内部审计工作开展情况。县审计局内部审计指导中心全程参与,并对企业内部审计业务进行了深入指导。
调研过程中,调研人员通过实地走访、面对面交流等方式,重点了解了各国企目前内审工作开展情况及存在的问题和困难,听取国企分管领导的意见和建议,并就各国企2025—2027年的内部审计“三年一轮审”计划进行了摸底。
针对调研过程中发现的问题,县审计局内部审计指导中心现场指导并提出相关建议,一方面是建议国企高度重视内部审计工作,设置专职机构和内审岗位确保内部审计独立性和权威性,加强企业内部审计制度建设,推进内审机构与纪检巡察、风控法务等部门资源的协同配合,形成企业内部监督合力;另一方面是建议每家国企每年至少安排1个自行审计项目,至少确定一名内审专兼职人员负责企业内审工作,参加总审计师牵头、县国企内审指导中心自行组织的内部审计项目。
加强对国有企业的审计监督,是宪法和审计法赋予审计机关的法定职责。近年来,我县聚焦现代企业制度建立、“三重一大”事项决策、经营风险防范等重点领域和关键环节,密切关注企业改革发展及经济布局情况、资产管理情况等板块,对全县范围内重点国有企业开展审计监督,有效推动县属国有企业完善内部审计机构、积极开展内部审计业务,提升内部审计成效。
2024年,县国有资产控股集团有限公司、城市发展投资有限公司等七大县属国有企业共完成内部审计项目17个,审计发现会计核算不正确、支出审核不到位、经济业务原始凭证不齐全、合同签订要素不完整、内控制度不健全等问题59个,提出审计建议43条。同时,我县还在全市率先成立国企内审专职机构——青田县国企内审指导中心。
下一步,我县还将进一步加强对县属国企内部审计工作的指导,将其作为国资监管的重要抓手,督促县属国有企业全面建立健全内部审计机制,实现内审工作制度化、规范化、常态化,及时揭露隐患、排查风险,坚持有错必究、过错必追,助力企业规范管理、健康发展。